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独立审计具体准则第 号--会计估计(征求意见稿)
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国有企业年度会计报表注册会计师审计暂行办法
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关于《独立审计具体准则第 号--会计估计(征求意见稿)》的说明
关于《独立审计实务公告第 号——商业银行会计报表审计的特殊考虑》的说明
关于《独立审计实务公告第 号--银行间函证程序(征求意见稿)》的说明
关于《独立审计实务公告第1号--验资(修订征求意见稿)》的说明
独立审计准则实务公告--银行间函证程序(征求意见稿)
独立审计具体准则第 号--会计估计的审计(征求意见稿)
独立审计具体准则第二号——审计业务约定书
独立审计具体准则第五号——审计证据
独立审计具体准则第七号——审计工作报告
独立审计具体准则第九号——内部控制与审计风险
独立审计具体准则第十一号——分析性复核
独立审计具体准则第十三号——利用其他注册会计师的工作
独立审计具体准则第十五号——期后事项
独立审计具体准则第十八号——违反法规行为
独立审计具体准则第二十号——计算机信息系统环境下的审计
独立审计具体准则第二十二号——考虑内部审计工作
独立审计具体准则第二十四号——与管理当局的沟通
独立审计实务公告第二号——管理建议书
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中国注册会计师独立审计准则序言
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